Fatture INV-IT-UOSSxxxxxxxx
In una precedente discussione purtroppo ora chiusa, SEBALDAR, ad una mia affermazione con la quale dichiaravo che io le fatture INV-IT-UOSSxxxxxxxx le registravo nei corrispettivi, mi rispose
no, vanno inserite nella dichiarazione OSS.
Come da lui specificato,
• INV-IT-UOSS-<identificativo>-<anno fiscale>-<progressivo> sono le fatture relativa a merce che parte da uno stato membro diverso dall’Italia e destinate all’Italia, quindi soggette ad OSS. Queste transazione non sono inviate a SDI (ritengo unicamente in quanto l’operazione non sarebbe accettata, senza un codice fiscale o partita iva) ma vanno computate con la dichiarazione OSS
Di quale dichiarazione OSS parlava? Come sappiamo, la dichiarazione OSS si riferisce all'IVA. Quindi dove la devo dichiarare per il calcolo dei redditi? La fattura non é inviata allo SDI.
Per esempio ho una fattura di merce partita dalla Rep. Ceka e consegnata in Italia. La fattura non ha la P.IVA del destinatario ma solo la mia, con IVA esposta. Cosa vuol dire che devo inserirla nella dichiarazione OSS? Mi sembra che debba essere calcolata come IVA italiana.
Qualcuno può chiarire?
Fatture INV-IT-UOSSxxxxxxxx
In una precedente discussione purtroppo ora chiusa, SEBALDAR, ad una mia affermazione con la quale dichiaravo che io le fatture INV-IT-UOSSxxxxxxxx le registravo nei corrispettivi, mi rispose
no, vanno inserite nella dichiarazione OSS.
Come da lui specificato,
• INV-IT-UOSS-<identificativo>-<anno fiscale>-<progressivo> sono le fatture relativa a merce che parte da uno stato membro diverso dall’Italia e destinate all’Italia, quindi soggette ad OSS. Queste transazione non sono inviate a SDI (ritengo unicamente in quanto l’operazione non sarebbe accettata, senza un codice fiscale o partita iva) ma vanno computate con la dichiarazione OSS
Di quale dichiarazione OSS parlava? Come sappiamo, la dichiarazione OSS si riferisce all'IVA. Quindi dove la devo dichiarare per il calcolo dei redditi? La fattura non é inviata allo SDI.
Per esempio ho una fattura di merce partita dalla Rep. Ceka e consegnata in Italia. La fattura non ha la P.IVA del destinatario ma solo la mia, con IVA esposta. Cosa vuol dire che devo inserirla nella dichiarazione OSS? Mi sembra che debba essere calcolata come IVA italiana.
Qualcuno può chiarire?
0 risposte
Morgana_Amazon
Buongiorno @Seller_7cxKDuxH66uyZ e grazie del messaggio.
Hai già provato a cliccare su questo link in Cosa cambierà per i partner di vendita? -> Fornisci la tua dichiarazione IVA Union-OSS?
In caso ti possa essere utile ti lascio anche il link dell'Agenzia delle Entrate relativo alla Dichiarazione Iva Oss.
Ricorda che in caso di ulteriori dubbi è meglio contattare il tuo consulente fiscale per informazioni più dettagliate.
Buona giornata!